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濮阳市昆吾小学2015年度决算公开
发布时间:2016-9-22 09:10:58  点击:2447次

                               第一部分 濮阳市昆吾小学概况
       (一)濮阳市昆吾小学主要职责
         濮阳市昆吾小学为全供事业单位,主管部门:濮阳市教育局。其主要职责是:实施义务教育,促进基础教育发展。
       (二)濮阳市昆吾小学单位决算构成
         濮阳市昆吾小学决算包括本级决算 
                               第二部分濮阳市昆吾小学2015 年度部门决算表
         一、收入支出决算总表
         二、收入决算表
         三、支出决算总表
         四、财政拨款收入支出决算总表
         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                               第三部分濮阳市昆吾小学2015年度部门决算情况说明
        一、收入支出决算总体情况说明
       濮阳市昆吾小学2015年收入总计942.71万元,支出总计1030.81万元。
        二、收入决算情况说明
       濮阳市昆吾小学本年收入合计942.71万元,其中:财政拨款收入757.11万元,占80.31%。
        三、支出决算情况说明
        濮阳市昆吾小学本年支出合计1030.81万元,其中:基本支出872.93万元,占84.68%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        濮阳市昆吾小学2015年财政拨款收入757.11万元,支出740.07万元,结余原因:当年财政拨付的绩效工资没有发放完毕,因考核原因,需留用一部分在2016年初发放.
        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
        濮阳市昆吾小学2015年一般公共预算财政拨款支出调整预算为757.11万元,支出决算为740.07万元,完成调整预算的97.75%,主要用于以下方面:小学教育支出692.26万元,占91.44%;社会保障和就业类支出6.12万元,占0.81%;医疗保障支出25.69万元,占3.39%;项目支出万元,占2.11%。 
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        濮阳市昆吾小学2015年一般公共预算财政拨款基本支出724.07万元,其中:人员经费605.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费118.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
        濮阳市昆吾小学2015年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元,比预算节省2.1万元,主要原因:我校严格执行车辆管理制度 ,具体支出情况如下:
       (一)公务用车运行维护费1.7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
        八、其他重要事项的情况说明
          国有资产占用情况
          截止2015年12月31日,濮阳市昆吾小学共有车辆1辆,为一般公务用车。
                                  第四部分  名词解释
         一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
         二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
         三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
         四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
         五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
        六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
        七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
        八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
      (一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
      (二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
      (三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
      (四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
      (八)其他××支出(项):……。
         ……。
         九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
         十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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